Здравствуйте,подскажите пожалуйста,мы продали ОС. По дебетовому обороту на сч.91.02.1 отобразилась остаточная стоимось ОС и НДС. По кредитовому обороту отобразилась сумма реализации вместе с наценкой по сч.91.01. Какие должны быть правильные проводки на продажу ОС. У нас 1:С Предприятие 8.1.Спасибо.